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发布机构: 旗公安局 主题分类: 公安、安全、司法
名称: 2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局(部门)决算公开 文号:
成文日期: 2023-10-12 发布日期: 2023-10-12
2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局(部门)决算公开
发布时间:2023-10-12 来源:旗公安局 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

 

 

 

2022年度内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局(部门)决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

主要职能。

1.宣传贯彻国家关于公安工作的法律法规和自治区、呼伦贝尔市关于公安工作的有关政策,负责辖区公安工作。

2.掌握影响辖区社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策。

3.负责侦办辖区危害国家政治安全、刑事、经济、食品药品、生态环境、生物安全、知识产权等领域犯罪案件。

4.负责辖区治安管理工作。

5.负责辖区道路交通安全管理工作。

6.开展辖区公共信息网络的安全保护工作。

7.收集辖区邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判,依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

8.负责辖区恐怖活动的防范、侦查和打击工作。

9.负责辖区禁毒工作。

10.负责党和国家领导人、重要外宾、自治区党政主要领导在辖区活动的安全保卫工作。

11.负责对被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人员进行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.组织实施公安科学技术工作,实施旗公安局指挥调度系统、大数据技术、刑事技术建设。

13.负责旗公安局法治建设和执法工作。

14.负责旗公安局公安财务装备、警务保障及警用航空器运行、安全和管理工作。

15.拟订旗公安局公安队伍建设有关制度。

16.指导管理辖区特勤机构公安业务工作。

17.负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

18.贯彻执行森林生态管理保护的法律、法规,受理、侦破、査处辖区内发生的破坏森林资源、野生动、植物资源和生态环境资源的刑事、治安及国家林业和草原局授权的部分林业行政案件,对上述案件行使调査、立案、侦察,采取强制措施,提请批准逮捕,移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权

19.负责林区治安管理工作,根据林区治安动态,抓好林区治安防范,采取林区治安管理的有效措施,保障林区治安和社会经济稳定。

20.完成旗委、旗人民政府及呼伦贝尔市公安局交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.局本级及下设独立预算单位共有4家:鄂温克族自治旗公安局(本级)、鄂温克族自治旗公安局交通管理大队、鄂温克族自治旗看守所、鄂温克族自治旗森林公安局,全部为财政拨款。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:鄂温克族自治旗公安局(本级)、鄂温克族自治旗公安局交通管理大队、鄂温克族自治旗看守所、鄂温克族自治旗森林公安局。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

鄂温克族自治旗公安局(本级)

财政拨款的行政单位

2

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队

财政拨款的行政单位

3

鄂温克族自治旗看守所

财政拨款的行政单位

4

鄂温克族自治旗森林公安局

财政拨款的行政单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

 

2022年以来,鄂温克族自治旗公安局在旗委、旗政府和上级公安局机关的坚强领导下,以党的政治建设为统领,以维护社会稳定为主线,全力攻坚,圆满完成全年各项工作目标任务。

一是全力维护国家安全和社会稳定。

二是严厉打击各类违法犯罪行为。

三是不断完善公安基层基础根基。

四是全力打造过硬公安队伍。

五是举全警之力做好疫情防控工作。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门2022年度收入、支出决算总计10723.6万元。与年初预算相比,收、支总计各增加3682.74万元,增长52.31%,变动原因:1、上级转移支付资金未列入预算内;2、新增项目;3、人员工资及相应社保、医保、公积金缴费增加;4、2022年增加调标工资和绩效工资;与上年决算相比,收、支总计各增加2143.52万元,增长24.98%。其中:

(一)收入决算总计10723.6万元。包括:

1.本年收入决算合计10043.37万元。与上年决算相比,增加2090.43万元,增长26.28%,变动原因:1、上级转移支付资金未列入预算内;2、新增项目;3、人员工资及相应社保、医保、公积金缴费增加;4、2022年增加调标工资和绩效工资。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%。变动原因:为不存在此项内容。

3.年初结转和结余680.24万元。与上年决算相比,增加46.39万元,增长7.32%,变动原因:部分社保、医保、公积金缴费未缴纳,转移支付经费结转至下年。

(二)支出决算总计10723.6万元。包括:

1.本年支出决算合计8985.73万元。与上年决算相比,增加1159.62万元,增长14.82%,变动原因:1、人员增加;2、人员工资及相应社保、医保、公积金缴费增加3、项目增加

2.结余分配0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:为不存在此项内容。

3.年末结转和结余1,737.89万元。结转和结余事项:往来款。与上年决算相比,增加977.22万元,增长128.46%,变动原因:往来款增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门2022年度本年收入决算合计10043.37万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入10043.37万元,占100%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年经营收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门2022年度本年支出决算合计8985.73万元,其中:

本年基本支出8081.13万元,占89.93%;

本年项目支出904.6万元,占10.07%;

本年上缴上级支出0万元,占0%;

本年经营支出0万元,占0%;

本年对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计10723.03万元,与年初预算相比,收、支总计各增加3682.17万元,增长52.3%,变动原因:1、上级转移支付资金未列入预算内;2、新增项目;3、人员工资及相应社保、医保、公积金缴费增加;4、2022年增加调标工资和绩效工资;与上年决算相比,收、支总计各增加2142.95万元,增长24.98%,变动原因:1、人员增加;2、人员工资及相应社保、医保、公积金缴费增加3、项目增加

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算8985.73万元。与年初预算7040.86万元相比,完成年初预算的127.62%。其中:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类决算数为42.36万元,与年初预算相比增加42.36万元。其中:

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算0万元,支出决算41.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初无本项预算。

2.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算1万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年根据实际工作情况新增。

(二)公共安全(类)

公共安全类决算数为6536.86万元,与年初预算相比增加1390.79万元。其中:

1.公安(款)武警警察部队(项)。年初预算33.35万元,支出预算33.35万元,完成年初预算的100%。

2.公安(款)行政运行(项)。年初预算4056.58万元,支出决算4555.57万元,完成年初预算的112.3%。决算数与年初预算数的差异原因:1、人员增加;2、人员工资及相应社保、医保、公积金缴费增加。

3.公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算100万元,支出决算711.73万元,完成年初预算的711.73%。决算数与年初预算数的差异原因:新增本年度转移支付资金。

4.公安(款)执法办案(项)。年初预算 754.02 万元,支出决算 788.96 万元,完成年初预算的 104.63 %。决算数与年初预算数的差异原因:交警队人员工资上涨。

2.公安(款)事业运行(项)。年初预算229.47万元,支出决算447.25万元,完成年初预算的194.9%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资及相应社保、医保、公积金缴费增加。

(三)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为865.94万元,与年初预算相比增加197.88万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算171.29万元,支出决算283.94万元,完成年初预算的165.77%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资上涨。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算0.39万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:新增退休人员。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算394.77万元,支出决算369.14万元,完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数的差异原因:人员减少,支出减少。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算102万元,支出决算124.7万元,完成年初预算的122.25%。决算数与年初预算数的差异原因:新增提前退休人员。

5.抚恤(款)死亡付徐(项)。年初预算0万元,支出决算87.77万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:新增死亡人员。

(四)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为362.09万元,与年初预算相比增加77.69万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算342.67万元,支出决算437.32万元,完成年初预算的127.62%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资上涨,相应缴费增加。

一般公共服务(类)

1.林业和草原(款)  执法与监督(项)。年初预算524.24万元,决算支出564.98万元,完成年初预算的107.77%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资增加,上级转移支付资金未列入预算。

)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为455.09万元,与年初预算相比增加75.81万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算359.83万元,支出决算538.25万元,完成年初预算的149.58%。决算数与年初预算数的差异原因:人员增加,人员工资上涨,对应缴费增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8081.12万元,其中:

(一)人员经费7147.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费933.46万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算904.6万元,其中:

(一)工资福利支出39.27万元。主要包括:伙食补助费、。

(二)商品和服务支出731.95万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

三)对个人和家庭补助3.48万元。主要包括:生活补助。

(四)资本性支出129.9万元。主要包括:专用设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算347.54万元,支出决算344.28万元,完成预算的99.06%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算347.35万元,支出决算344.09万元,完成预算的99.06%;公务接待费预算1万元,支出决算0.19万元,完成预算的19%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因缩减三公经费,疫情原因上级部门实地检查减少。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出347.54万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出344.09万元,占99%;公务接待费支出0.19万元,占1%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出344.09万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比,减少119.09万元,减少100%,变动原因:本年无公务用车购置。

(2)公务用车运行维护费支出344.09万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为67辆。与上年决算相比,增加36.93万元,增加12.02%,变动原因:因疫情原因,车辆使用增多。

3.公务接待费支出0.19万元。其中:国内公务接待支出0.19万元,接待2批次,15人次,开支内容:公务接待;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,增加0.19万元,增长100%,变动原因:上级部门检查增多。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长(减少)0%,变动原因:本年无国有资本经营预算拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门2022年度预算安排项目10个,实施项目10个,完成项目8个,项目支出总金额904.6万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额1941.76万元,本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门2022年度机构运行经费支出决算933.46万元。比上年决算相比,减少965.1万元,减少50.83%,变动原因:办公费、电费、维修(护)费、租赁费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、公务用车购置费减少,转移支付经费列入项目支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门2022年度政府采购支出总额907.65万元,其中:政府采购货物支出500.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出407.41万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门截至2022年12月31日,本部门共有车辆69辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车68辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目6个,二级项目0个,共涉及资金953.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对全旗视频监控维护费用”、“旅店业信息系统维护费”、“往年专项资金”、“办案费”、“交警大队办理车辆工本费”、“交警大队及中队业务经费”、“事故处理人员补助”中央政法纪检监察转移支付资金等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出888.5万元,政府性基金支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克自治旗公安局部门2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目,共3个项目的绩效自评结果。

1.旅店业信息系统维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为11.13万元,执行数为11.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按照年初预算绩效目标完成该项目。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2.全旗视频监控维护费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.64分。全年预算数为18万元,执行数为11.96万元,完成预算的66.44%。项目绩效目标完成情况:已按照计划对全旗视频监控点位进行维护,年初预算绩效目标已完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.往年专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.81分。全年预算数为100万元,执行数为98.08万元,完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况:已按照年初预算绩效目标完成该项目。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

4.“办案费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.99分。全年预算数为71万元,执行数为    70.93万元,完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况:

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)停车及拖车次数,目标值大于等于300次,实际完成310次,分值50,得分50。

(二) 效益指标完成情况

2)保障酒精检测及贴车拖车可持续月份,目标值等于12月,实际完成12月,分值30,得分30。

(三) 满意度指标完成情况

3)服务对象满意度,目标值大于等于90百分比,实际完成90百分比,分值10,得分10。

发现的主要问题及原因:

资金管理使用存在问题 : 因为交通事故发案次数存在不确定性,无法提前预估案件发生次数,因此可能导致资金不足或者无法完成既定绩效目标。

下一步改进措施:为保障交管大队办理案件工资的正常开展,提高办案效率。,按照绩效目标开展工作,圆满完成了年初既定目标。通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价,采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。督促部门单位进一步规范项目资金管理,强化支出责任,提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评,对评价结果公开,可以提高政府资金透明度,接受公众监督,保障政府资金使用的公信力。

  5.“交管大队办理车辆工本费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.28分。全年预算数为5万元,执行数为4.64万元,完成预算的92.80%。项目绩效目标完成情况:

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)办理车证照,目标值大于等于100个,实际完成800个,分值50,得分50。

(二) 效益指标完成情况

2)群众满意,目标值大于等于95百分比,实际完成95百分比,分值30,得分30。

(三) 满意度指标完成情况

3)及时高效办理证照,目标值大于等于90百分比,实际完成90百分比,分值10,得分10。

发现的主要问题及原因:1)项目立项、实施存在问题。

无。(2)资金管理使用存在问题:交通管理大队在办理车辆业务时存在不确定性,因此可能导致资金预算安排无法满足或无法完成既定的绩效目标。

下一步改进措施:为保障交管大队车管业务的正常开展,达到群众满意,按照绩效目标开展工作,圆满完成了年初既定目标。通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价,采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。督促部门单位进一步规范项目资金管理,强化支出责任,提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评,对评价结果公开,可以提高政府资金透明度,接受公众监督,保障政府资金使用的公信力。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵忠智           联系电话:0470-8814942

 

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 2022  年度)

项目名称

办案费

主管部门及代码

鄂温克族自治旗公安局(部门)

实施单位

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队

项目资金 (万元)

71

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

71

71

70.93

10

99.9

9.99

 

其中:财政拨款

71

71

70.93

-

99.9

-

 

其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

办理交通事故案件鉴定费、停车费、拖车费及违章处理案件需要的酒精检测费、体检费

以按照年初预算既定绩效目标完成该项目,办案率按照规定程序及时准确高效完成。

 

     标(90

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出指标(50

数量指标

停车及拖车次数

300

310

50

50

 

 

 

可持续影响     

保障酒精检测及拖车可持续性

12

12

30

30

 

 

满意度   标(10

服务对象 满意度指标

服务对象满意度

90

90

20

19.99

 

   

100

99.99

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 2022  年度)

 

项目名称

交管大队办理车辆工本费

主管部门及代码

鄂温克族自治旗公安局(部门)

实施单位

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队

项目资金 (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

5

5

4.64

10

92.8

9.28

 

其中:财政拨款

5

5

4.64

-

92.8

-

 

其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

为保障交管大队车管业务的正常开展,达到群名满意。

已按照年初预算既定绩效目标完成该项目,人民群众满意。

 

 

 

     标(90

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出指标(50

数量指标

办理车证照

100

800

50

50

 

 

 

社会效益指标

群众满意

95

95

30

30

 

 

满意度   标(10

服务对象 满意度指标

及时高效办理证照

90

90

20

19.28

 

   

100

99.28

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

 2022  年度)

 

项目名称

交管大队及中队业务经费

主管部门及代码

鄂温克族自治旗公安局(部门)

实施单位

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队

项目资金 (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

124

124

118.76

10

95.77

9.58

 

其中:财政拨款

124

124

118.76

-

95.77

-

 

其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

位保障鄂温克族自治旗公安局交通管理大队及各中队正常开展本辖区内的交通管理工作

按照年初既定的绩效目标开展交管大队工作,本年本部门基本按照既定部门完成了交管大队各项业务工作。

 

 

 

     标(90

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出指标(50

数量指标

交通管理巡逻检查次数

365

380

50

50

 

 

 

可持续影响     

交通管理工作正常开展期限

12

12

30

30

 

 

满意度   标(10

服务对象 满意度指标

人民群众满意

90

90

20

19.58

 

   

100

99.58

 

项目支出绩效自评表

 2022  年度)

项目名称

事故处理人员补助

主管部门及代码

鄂温克族自治旗公安局(部门)

实施单位

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队

项目资金 (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

年度资金总额

6.48

6.48

6.48

10

100

10

 

其中:财政拨款

6.48

6.48

6.48

-

100

-

 

其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标

为稳定道路交通事故处理人员队伍,激发其爱岗敬业的热情,建立正确的激励导向各级领导要真正从政治上、生活上、待遇上体现对道路交通事故处理岗位民警的关心和爱护,除了要提高其职级待遇,还有创造条件切实解决其身体保健津贴等问题。对当前在岗并从事道路交通事故处理工作、取得事故处理资格证的民警发放身体保健津贴。

按照年初预算既定绩效目标,完成了事故人员的补助工作

 

 

 

     标(90

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出指标(50

数量指标

保障事故处理津贴人数

18

118

8

8

 

 

 

 

津贴补助时长

1

1

7

7

 

 

 

质量指标

津贴覆盖率

100

100

8

8

 

 

 

 

津贴经费使用规范性

规范

规范

7

7

 

 

 

时效指标

津贴发放及时率

100

100

5

5

 

 

 

 

资金拨付按时性

按时

按时

5

5

 

 

 

成本指标

事故人员补助

6.48

6.48

5

5

 

 

 

 

津贴控制率

100

100

5

5

 

 

 

社会效益指标

提高事故处理人员工作积极性

有效提高

有效提高

15

15

 

 

 

可持续影响     

保障事故人员基本生活水平

效果显著

效果显著

15

15

 

 

满意度   标(10

服务对象 满意度指标

处理事故民警满意度

95

95

10

10

 

   

100

100