为深入贯彻落实新一轮国企改革深化提升行动,促进国有企业提质增效,确保国有资产保值增值,按照工作安排,呼伦贝尔市国资委统筹力量对12户市属监管企业财务工作开展审计,为深化国资国企改革,防控经营风险,贡献国资力量。
一是聚焦企业深化改革亏损治理情况开展审计。关注企业贯彻执行深化改革、提质增效以及防亏治亏等重大政策措施和目标责任制完成情况。重点对国有企业资金分配、财务决算、融资担保、捐赠执行等情况实施审计,强化对企业关键业务、改革重点领域等重要环节的资金监督,促进党和国家方针政策、重大决策部署落地生根,推动国有企业改革不断走深走实。
二是聚焦企业决策及内控体系建设情况开展审计。关注企业重大投资决策、资金管理等体系建设情况。重点对工程建设项目招标、大额资金使用、资产处置、重要岗位责权和关键环节管控情况实施审计。准确识别其关键业务流程中的重大缺陷,对内部控制设计与运行的有效性、财务报告和非财务报告的重大缺陷予以纰露,并提出整改建议,促进国有企业健康发展。
三是聚焦企业持续发展和防范风险情况开展审计。围绕国企改革突围和防范化解重大风险等决策部署,关注体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞及发展运营管理中存在的突出矛盾和风险隐患,以国有企业资产负债损益的真实性、合法性、效益性为审计重点,关注融资贷款、担保等领域,揭示风险隐患和薄弱环节,促进企业不断健全完善治理结构,实现国有资产保值增值目标。
四是聚焦国有资本经营预算执行情况开展审计。关注国有资本经营预算支出的合规性、入账的及时性和资金的效益性,重点对资本性和费用性资金的管理和使用进行审计,持续提升国资监管效能,助推国有企业高质量发展。
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