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发布机构: 旗审计局 主题分类: 综合政务
名称: 关于2022年度鄂温克族自治旗本级预算行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告 文号:
成文日期: 2024-12-31 发布日期: 2024-12-31
关于2022年度鄂温克族自治旗本级预算行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
发布时间:2024-12-31 来源:旗审计局 浏览次数: 字体:[ ]
2024 年4月23日在鄂温克族自治旗
第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议上
鄂温克族自治旗审计局  李洪庆
主任、各位副主任、各位委员:
       受旗人民政府委托, 现向旗人大常委会报告2022年度旗本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。  
       2023年8月,鄂温克族自治旗第十四届人大常委会第十次会议听取审议了《关于2022年度鄂温克族自治旗本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议强调,要进一步强化审计监督,高度重视审计查出问题的整改工作,及时安排部署,压实整改责任。现将整改情况报告如下。
       一、审计整改工作部署和成效
       旗审计局全面落实中央、自治区和旗委政府关于审计整改工作的指示精神,按照旗人大常委会有关审议意见,认真履行审计整改跟踪检查责任,聚焦重点,加大对审计发现突出问题整改情况的跟踪检查力度。一是强化分析研究,分类提出审计整改要求,对审计过程中发现的能立行立改问题,督促指导被审计单位即知即改;二是对需分阶段或持续整改问题,推动被审计单位制定整改计划,定期报送整改情况直至完成整改;三是严格核查整改结果,确保审计整改真实、完整;四是被审计单位切实履行审计整改主体责任,将审计整改与加强内部治理有效结合,完善相关管理制度,积极举一反三、自查自纠,努力做到审计一个问题、整改同类问题,由点及面推动内部管理水平不断提升。
       《2022年度鄂温克族自治旗本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》涵盖了本级预算执行、部门预算执行、重大政策落实、领导干部履行经济责任、政府投资建设项目和其他专项等6个方面,涉及53个整改事项,截至2024年2月底,51个问题已完成整改,2个问题正在整改中,整改到位率96.2%。有关部门及单位通过上缴资金、调账、清理往来款、拨付资金等方式,整改问题金额31,560万元;促进制定完善落实鄂温克族自治旗中小学校舍安全保障长效机制实施方案、鄂温克族自治旗中小学生课后服务实施方案、鄂温克族自治旗教育督导体制机制改革方案(审议稿)等相关制度、办法5个。
       二、审计查出问题的整改情况
       (一)旗本级预算执行审计查出问题的整改情况
       关于新增财政暂付款累计余额超过规定比例问题,旗财政局继续执行《鄂温克族自治旗分阶段消化暂付款实施方案》。未对专项债券项目资金开展绩效评价问题,相关建设单位已完成绩效自评,旗财政局2023年选取鄂温克族自治旗大雁镇卫生院扩建项目进行了重点绩效评价。债券资金未在当年安排支出问题,截至2024年2月底已支出8,469.77万元。财政部门、项目主管部门未按要求开展专项转移支付绩效监控和绩效评价问题,旗农科局已补做绩效自评。未按法定程序履行预算调整、年初预算未批复到预算单位、未有效压缩“三公”经费及一般性支出、2021年提前下达专项转移支付资金未如实编制预算等问题,旗财政局已出具整改报告。
       (二)部门预算执行审计查出问题的整改情况
       1.关于旗委编办办公费预算编制过高问题,已出具整改报告。
       2.关于旗卫健委坐支应当上缴的非税收入问题,已调整会计账目,并将非税收入上缴财政;项目绩效目标设置不科学问题,已出具整改报告。
       (三)领导干部履行经济责任审计查出问题的整改情况
       1.关于旗文体旅游广电局原局长经济责任履行情况审计查出的固定资产账实不符、以往审计发现问题未整改等问题已通过找回相关物品、开具发票等方式进行整改。
       2.关于旗总工会常务副主席经济责任履行情况审计查出的两节慰问专项资金档案不全问题已按要求完成整改。
       3.关于旗委编办主任经济责任履行情况审计查出的原始凭证不合规问题已完成整改。
       (四)政府投资建设项目审计查出问题的整改情况
       关于呼伦贝尔市公安局交管支队汽车产业园车管所工程项目竣工决算审计竣工结算多计工程款、工程招标代理费未计入待摊投资等问题,已按要求完成整改。
       (五)其他专项审计查出问题的整改情况
       1.关于2019年至2021年残疾人就业保障金专项审计查出未纳入预算管理、未执行公示制度、档案管理不到位等问题,已按要求完成整改。
       2.关于财政补助资金专项审计查出超规定时间下达专项转移支付资金、超规定时间下达专项转移支付资金问题,已按要求整改。因项目进展缓慢导致财政补助资金1,028.36万元未使用问题,截至2024年2月已支出764.71万元。下一步将加快项目实施进度,拨付资金。
       3.关于加快财政资金支出进度专项审计调查查出的个别部门预算执行进度缓慢、应下达未下达专项转移支付资金等问题,已按要求完成整改。
       4.关于全旗义务教育阶段政策措施落实情况及义务教育专项资金管理情况审计调查,查出未建立健全思想政治理论课教师建设和评价激励体制、未按规定配备专职思想政治理论课教师、思想政治理论课建设所需经费未纳入年度预算、未建立中小学校舍安全保障长效机制等问题,已按要求完成整改。
       三、审计整改工作中存在的问题及后续工作安排
       在做好审计查出问题立行立改的同时,针对《审计工作报告》指出的问题,相关部门和单位积极采取措施进行整改,大部分问题已完成整改,个别问题由于财力不足、项目未完工等原因,尚未整改到位,相关单位已制定整改计划、明确责任人,正在持续推进整改。下一步,旗审计局将继续加强对审计整改的督促指导和跟踪检查,进一步落实审计整改主体责任和监督责任,督促有关单位和部门强化整改措施,确保整改效果,有效推进审计整改成果转化为治理效能。
       以上报告,请予审议。
       附件:审计查出问题整改情况