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发布机构: 旗统计局 主题分类: 综合政务 / 通知
名称: 2025年度鄂温克族自治旗统计局“本级”预算公开报告 文号:
成文日期: 2025-03-18 发布日期: 2025-03-18
2025年度鄂温克族自治旗统计局“本级”预算公开报告
发布时间:2025-03-18 来源:旗统计局 浏览次数: 字体:[ ]

2025年度鄂温克族自治旗统计局“本级”预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间:2025年3月7日

公开时间:2025年3月21日

 

 

    

 

第一部分 鄂温克族自治旗统计局概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度鄂温克族自治旗统计局主要工作任务及目标

第二部分 2025年度鄂温克族自治旗统计局预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度鄂温克族自治旗预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 


第一部分  鄂温克族自治旗统计局概况

 

一、主要职能职责

()部门职能

鄂温克族自治旗统计局是自治旗人民政府主管,拟定鄂温克族自治旗统计改革、统计建设规划及统计调查计划,组织实施能源企业统计调查制度,监督检查统计法律法规的实施的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻国家、自治区、呼伦贝尔市统计工作方针、政策和法律、法规,按照国家、自治区、能源统计制度,组织领导和监督检查各苏木乡镇的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻执行全国、全区、全市统一的基本统计制度,审定部门统计标准。

3、按照国家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查计划,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,向旗委、旗政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一管理、公布全旗性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全和管理全旗统计信息自动化系统和统计数据库体系。

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工5个内设机构,本部门无独立核算下属单位。

1)综合办公室

协助领导处理机关日常工作,协调机关政务工作。

2)统计设计与法制股

组织起草全旗统计地方性规章和政策,办理行政应诉工作。

3)国民经济综合核算股

对全旗国民经济运行状况进行统计监测、预测和综合分析研究,组织实施国民经济核算制度。

4)基础专业股

组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查,组织实施劳动工资、人口及劳动力变动抽样调查。

5)工业、能源股

组织实施工业、战略性新兴产业等规模和效益的统计调查。

2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:鄂温克族自治旗统计局本级。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

鄂温克族自治旗统计局

财政拨款的行政单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

三、2025年度部门(单位)主要工作任务及目标

1.全力做好普查、调查、核算。学懂弄通地区生产总值统一核算制度的新变化,核算原理及核算方法,找到影响核算结果的主要方面和起支撑作用的相关指标,科学研判经济运行形势,加强经济重点指标运行调度。做好住户收入支出调查、劳动力调查、人口抽样调查、畜禽监测、承办鄂温克族自治旗政府和呼伦贝尔市统计局交办的其他事项。

2.全力提高统计服务水平,抓准数据监测预警。强化月度、季度、年度经济运行分析,加强重点指标数据分析与解读。

3.全力提升统计数据质量。加强学习宣传、规范数据生产流程、坚决扛起防范和惩治统计造假、弄虚作假责任。

4.全力夯实统计基层基础。积极赋予基层统计工作职能,推动名录库更新维护向乡镇、社区一级延伸,承担一定程度的限下单位催报、核实任务。加强对部门统计规范化建设的服务,持续推进部门统计数据共享共用。积极赋予基层统计工作职能,推动名录库更新维护向乡镇、社区一级延伸,承担一定程度的限下单位催报、核实任务。

第二部分  2025年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗统计局2025年度收入、支出预算总计484.21万元,与上年相比收、支预算总计减少99.12万元,减少17%。其中:

(一)收入预算总计万元。包括:

1.本年收入合计484.21万元。

1)一般公共预算拨款收入484.21万元,与上年相比减少99.12万元,减少17%。主要原因是上年有全国第五次经济普查经费较多

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年预算数相同

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年预算数相同

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年预算数相同

5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年预算数相同

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年预算数相同

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年预算数相同

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年预算数相同

9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年预算数相同

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是与上年预算数相同

(二)支出预算总计484.21万元。包括:

1.本年支出合计484.21万元。

1)一般公共服务(类)支出381.74万元,主要用于人员工资、日常统计调查工作经费。与上年相比减少94.51万元,减少20%。主要原因是上年有全国第五次经济普查经费较多

2)公共安全(类)支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是我单位不涉及此项内容

3社会保障和就业(类)支出57.87万元,主要用于职工养老保险、职业年金、退休人员退休金。与上年相比减少0.9万元,减少2%,主要原因上年有退休人员补缴职业年金。

4)卫生健康(类)支出17.77万元,主要用于职工医疗保险。与上年相比减少0.54万元,减少3%,主要原因本年调出2名职工。

5)住房保障(类)支出26.83万元,主要用于职工住房公积金支出。与上年相比减少3.17万元,减少11%,主要原因本年调出2名职工。

2.年终结转结余0万元,主要原因是上年预算数相同

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2025年度收入预算484.21万元,包括本年收入484.21万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入484.21万元,占100%

本年政府性基金预算收入0万元,占0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入0万元,占0%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

 

1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2025年度支出预算合计484.21万元,其中

基本支出386.49万元,占80%;

项目支出97.72万元,占20%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出 0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%

 

2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗统计局2025年度财政拨款收、支总预算484.21万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少99.12万元,减少17%。主要原因是上年全国第五次经济普查经费较多

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算484.21万元,与上年相比减少99.12万元,减少17%具体情况如下:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为381.74万元,与上年相比减少94.51万元。其中:

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比减少5.1万元,减少100%。变动原因:本年残疾人就业保障金在一般公共服务支出里

2.统计信息事务支出381.74万元。其中:行政运行年初预算109.5万元,与上年预算减少169.32万元,减少61%,原因:本年项目支出预算不在行政款项里。一般行政管理事务年初预算24.79万元,与上年相比增加24.79万元,增加100%,原因:上年项目支出包括行政运行。统计抽样调查123.88万元,与上年相比增加113%,原因:上年抽样调查项目支出在行政运行里已包括。事业运行123.57万元,与上年相比减少10.39万元,减少8%,原因:本年事业编制调出2名职工,减少人员经费。

(二)公共安全(类)

公共安全类年初预算数为0万元,与上年相比增加0万元。其中:

公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,与上年相比增加0万元,增长%。原因:我单位不涉及此项内容,上年预算数相同

   (三)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出年初预算57.87万元,与上年相比减少0.9万元,减少2%,原因:本年调出2名职工,养老保险减少。

(四)卫生健康支出(类)

卫生健康支出年初数17.77万元,与上年相比减少0.54万元,减少3%,原因:调出2名职工,医疗保险减少。

(五)住房保障支出(类)

住房保障支出年初数26.83万元,与上年相比减少3.17万元,减少11%,调出2名职工,公积金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算386.49万元,其中:

(一)人员经费353.55万元。主要包括:基本工资101.45万元、津贴补贴106.61万元、奖金11.28万元、绩效工资10.74万元机关事业单位基本养老保险缴费30.23万元,职工基本医疗保险17.77万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金26.83万元、其他工资福利支出19.32万元、退休费27.64万元

(二)公用经费32.93万元。主要包括:办公费8.74万元、差旅费2.6万元、公务接待费1.9万元、工会经费1.06万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用9.18万元、其他商品和服务支出6.05万元

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2025年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出6.4万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,占71%;公务接待费支出1.9万元,占29%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出6.4万元,比上年预算减少1.1万元,减少15%其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少0万元,与上年预算数相同

2.公务用车购置及运行维护费预算支出4.5万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算减0万元,与上年预算数相同

2)公务用车运行维护费预算支出4.5万元,比上年预算减少1万元,主要原因:按照八项规定缩减三公经费

3.公务接待费预算支出1.9万元,比上年预算减少0.1万元,主要原因:按照八项规定缩减三公经费

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,减少0%本单位无政府性基金预算支出,与上年预算数相同

其中:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元,本单位无政府性基金预算支出,与上年预算数相同

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。本单位无国有资本经营预算支出。

其中:

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元,本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2025年度预算安排项目5个,项目预算总金额97.72万元。其中,财政本年拨款金额97.72万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2025年度机构运行经费预算支出32.93万元上年相比增加5.82万元,增长22%。主要原因是:本年机构运行经费包括残疾人就业保障金,上年在工资福利支出

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗统计局2025年度政府采购支出预算总额20.19万元,其中:拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出18.19万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗统计局共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗统计局2025年度填报绩效目标的预算项目29个,公开项目29个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算484.21万元,占全部项目预算的100%

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:莲花               联系电话:13848906306