索引号: | 11152128011619415F/202503-00052 | 组配分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 巴彦托海镇 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年度鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府预算公开 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2025-03-21 | 发布日期: | 2025-03-21 |
2025年度鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)预算公开
目 录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门(单位)主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门(单位)预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门(单位)预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
(一)部门职能
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)是主管本镇党政、经济发展、社会事务的行政部门。
(二)部门主要职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经巴彦托海镇党委研究讨论后,由巴彦托海镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导巴彦托海镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强巴彦托海镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属巴彦托海镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻巴彦托海镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、统一战线、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残联、统计、公安、司法行政、应急管理、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.完成旗委、旗政府交办的其他工作。
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室。本部门下属单位包括:巴彦托海镇党群服务中心、巴彦托海镇农牧业技术推广服务中心、巴彦托海镇综合行政执法队。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(本级)、巴彦托海镇党群服务中心、巴彦托海镇农牧业技术推广服务中心、巴彦托海镇综合行政执法队。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦托海镇人民政府(本级) |
财政拨款的行政单位 |
2 |
巴彦托海镇党群服务中心 |
公益一类事业单位 |
3 |
巴彦托海镇农牧业技术推广服务中心 |
公益一类事业单位 |
4 |
巴彦托海镇综合行政执法队 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度部门(单位)主要工作任务及目标
2025年,巴彦托海镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局。以党建为引领,以铸牢中华民族共同体意识为主线,注重主题教育成果转化,顺应形势变化,创新工作举措,结合实际统筹抓好经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,推进全镇各项事业发展,不断提高人民生活水平,保持社会和谐稳定,全面建设生态优先、绿色发展,富裕文明和谐幸福美丽巴彦托海。
(一)加强党群服务中心建设。全力发挥党建功能、服务功能、共治功能,打造党群服务主阵地,努力践行“为群众办好事”的服务理念,不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。
(二)重视安全生产和防火工作。加大安全生产排查力度,为全镇企业生产、群众生活环境创造一个良好的安全环境,改善居民安全生产生活环境,有效提高居民生活幸福感;开展防火安全知识宣传活动,提升居民及职工防火安全意识,保护林区防火工作,减少林区的火灾发生。
(三)加强基础设施建设。通过建设镇区路灯杆、修建砂石路,维护镇区环境卫生,保障居民舒适安全居住环境,提升居民幸福感。
(四)深入推进全镇河长制、湖长制、林草长制工作。促进河长职能发挥,不断夯实河湖管护工作基础,提升巡湖人员工作职责;推进树立绿色发展理念,增强居民环保意识,提升林业草原治理体系和治理能力建设,改善居民居住环境,推动生态文明建设。
(五)充分发挥人大代表监督作用。加强基层人大代表之家建设,组织人大代表学习培训,持续提升人大代表履职能力,提升为民服务水平,推进乡镇人大代表工作的高质量发展。
(六)做好妇联及计划生育工作。通过妇联执委工作会议的召开和培训,发挥妇联在联系妇女、服务妇女、维护妇女合法权益等方面的重要作用,维护妇女儿童合法权益,提升妇女儿童满意度;组织计划生育慰问,为计划生育网底人员定期开展学习培训,为计划生育部门队伍建设等提供保障。
(七)做好统计工作。通过组织统计培训,为开展人口普查、经济普查、牲畜普查提供经费保障,及时为上级部门提供统计数据,准确掌握基础信息。
(八)加强春秋两防工作。完善综合保障和技术推广中心人员配备及配套设施建设,推广应用先进技术,宣传科学养殖,做好防疫工作,减少居牧民动物疫情损失。落实好现有畜牧业扶持政策,申请经费支持,促进畜牧业转型跨越健康发展。
(九)提高乡镇综合执法管理水平。加强业务培训,聘请林草、法律等专业人士协助开展执法工作,将日常巡查与整治相结合,提高违章处置效率,推进执法工作顺利开展。完善执法设备等设施,为执法人员开展工作提供保障。
一、收支预算总体情况说明
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)2025年度收入、支出预算总计3616.52万元,与上年相比收、支预算总计各增加110.79万元,增长3.16%。其中:
(一)收入预算总计3616.52万元。包括:
1.本年收入合计3241.44万元。
(1)一般公共预算拨款收入3241.44万元,与上年相比增加18.6万元,增长0.58%。主要原因是本年度结转资金增加、人员增加致使支出增加等。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:不存在此项内容。
2.上年结转结余375.08万元。与上年相比增加92.19万元,增长32.59%。主要原因是:结转债券资金和当年未完工的专项资金。
(二)支出预算总计3616.52万元。包括:
1.本年支出合计3616.52万元。
(1)一般公共服务(类)支出2586.07万元,主要用于人员工资和项目支出。与上年相比增加786.06万元,增长43.67%。主要原因是:在职人员增加、工资调整等因素,致使人员经费增加,取暖费、瑟宾社区党群服务中心项目(债券资金)、当年专项资金等上年结转增加。
(2)文化体育旅游与传媒(类)支出2.5万元,主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目。与上年相比增加2.5万元,增长100%。主要原因是:上年度没有该项目支出。
(3)社会保障和就业(类)支出280.03万元,主要用于社区人员工资和社保、行政退休及事业退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等保障类支出。与上年相比减少710.92万元,减少71.74%。主要原因是本年度未支出瑟宾社区党群服务中心项目(债券资金)。
(4)卫生健康(类)支出94.66万元,主要用于计划生育事业支出及行政事业单位医疗支出。与上年相比减少7.83万元,减少7.64%。主要原因是行政事业单位医疗保险缴费基数和缴存比例调整,支出减少。
(5)城市社区(类)支出51.75万元,主要用于社区活动场所建设奖补专项资金项目。与上年相比增加51.75万元,增长100%。主要原因是:上年度没有该项目支出。
(6)农林水(类)支出454.3万元,主要用于农牧业技术推广服务中心、综合行政执法队人员工资和津贴补贴,各项公用经费及森岭草原、病虫害防治等项目支出。与上年相比减少16.4万元,减少3.48%。主要原因是开源节流,减少公用经费和项目支出,部分支出调整为灾害防治及应急管理(类)支出。
(7)住房保障(类)支出136.33万元,主要用于人员财政补助住房公积金。与上年相比减少3.86万元,减少2.75%。主要原因是人员考录、退休等原因,住房公积金缴费总基数变化。
(8)国有资本经营预算(类)支出4.38万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出。与上年相比增加4.38万元,增长100%。主要原因是该笔资金为上年结转收入。
(9)灾害防治及应急管理(类)支出6.5万元,主要用于全镇安全生产工作和防火防灾应急管理等支出。与上年相比增加6.5万元,增长100%。主要原因是该项目根据实际调整支出功能分类,上年度该项目属于农林水(类)支出。
2.年终结转结余0万元,主要原因是合理安排使用财政预算资金。
二、收入预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)2025年度收入预算总计3616.52万元,包括本年收入3241.44万元,上年结转结余375.08万元。其中:
本年一般公共预算收入3241.44万元,占89.63%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入370.7万元,占10.25%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入4.38万元,占0.12%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)2025年度支出预算合计3616.52万元,其中:
基本支出2945.31万元,占81.44%;
项目支出671.21万元,占18.56%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)2025年度财政拨款收、支总预算3616.52万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加110.79万元,增长3.16%。主要原因是:上年结转债券资金、当年专项等项目增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)2025年度一般公共预算财政拨款支出预算3612.14万元,与上年相比增加107.8万元,增长3.08%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为2586.07万元,与上年相比增加786.06万元。其中:
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算3万元,与上年相比减少11.9万元,减少79.87%。变动原因:开源节流,减少人大事务办公经费支出,部分支出本年度修改支出功能分类到人大会议(项)。
2.人大事务(款)人大会议(项)。年初预算3万元,与上年相比增加3万元,增长100%。变动原因:部分支出的支出功能分类由上年度的行政运行(项)修改为本年度人大会议(项)。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算1058.84万元,与上年相比减少183.19万元,减少14.75%。变动原因:人员考录和退休,致使人员工资及社保基数变动,秉持建设节约型政府,公用经费和项目支出预算减少。
4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算63.63万元,与上年相比减少8.1万元,减少11.29%。变动原因:人员考录和退休,致使人员工资及社保基数变动,秉持建设节约型政府,公用经费预算减少。
5.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算121.91万元,与上年相比减少20.84万元,减少14.6%。变动原因:人员变动,该款项人员减少,因此工资及津贴等支出减少。
6.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算343.76万元,与上年相比增加46.17万元,增长15.51%。变动原因:本年度党群服务中心有新考录和调入人员,因此工资、津贴补贴、公务交通补贴等支出增加。
7.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算142.75万元,与上年相比增加10.08万元,增长7.6%。变动原因:人员工资及社保调增,人员经费增加。
8.社会工作事务(款)专项业务(项)。年初预算991.93万元,与上年相比增加991.93万元,增长100%。变动原因:因机构职能调整,2025年政府收支分类变化,原来“基层政权建设和社区治理”(2080208项科目)相关支出转列“社会工作事务”下的“专项业务”(2013904项)科目,该科目为社区工作人员工资福利支出和社区工作经费、社区物业费等社区运转和项目支出。因此,该科目上年没有数据。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)
1.其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算2.5万元,与上年相比增加2.5万元,增长100%。变动原因:该项支出为上年结转的“呼财科〔2024〕908号 2024年度第四批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算48.28万元,与上年相比增加6.52万元,增长15.61%。变动原因:本年度新增行政退休职工,因此,退休费支出增加。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算48.73万元,与上年相比减少0.22万元,减少0.45%。变动原因:医保基数调整等原因致使支出减少。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算132.21万元,与上年相比增加7.04万元,增长5.62%。变动原因:养老保险基数调整等原因致使支出增加。
4.社会福利(款)养老服务(项)。年初预算41.79万元,与上年相比增加41.79万元,增长100%。变动原因:该项支出为上年结转的“呼财社〔2024〕555号 2024年自治区养老服务能力补助资金”项目。
5.社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算8.82万元,与上年相比增加8.82万元,增长100%。变动原因:该项支出为本年度新增“困难残疾人生活补贴”预算项目。
6.临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算0.2万元,与上年相比增加0.2万元,增长100%。变动原因:该项支出为上年结转的“呼财社〔2023〕1278号 2024年困难群众救助资金”项目。
(四)卫生健康支出(类)
1.计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算4.35万元,与上年相比减少12.37万元,减少73.98%。变动原因:上年度该款项部分支出专列到其他支出功能分类下。
2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算90.31万元,与上年相比增加4.54万元,增长5.29%。变动原因:医疗保险基数调整和新增退休人员。
(五)城乡社区支出(类)
1.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算51.75万元,与上年相比增加51.75万元,增长100%。变动原因:该项支出为上年结转的“呼财行〔2024〕315号 2024年社区活动场所建设奖补专项资金”项目。
(六)农林水支出(类)
1.农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算2万元,与上年相比增加2万元,增长100%。变动原因:该项支出由上年的“科技转化与推广服务”项转列,该支出主要用于农牧业技术推广服务中心业务费。
2.农业农村(款)事业运行(项)。年初预算307.17万元,与上年相比增加307.17万元,增长100%。变动原因:该项支出由上年的“科技转化与推广服务”项转列,该支出主要用于农牧业技术推广服务中心职工工资、津贴补贴和公务交通补贴等支出。
3.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算8万元,与上年相比减少260.01万元,减少97.02%。变动原因:该款项部分支出转列到其他款项,该款项主要用于河长制工作经费。
4.农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算8万元,与上年相比增加8万元,增长100%。变动原因:该款项由上年度“科技转化与推广服务”款项转列,该款项主要用于动物防疫经费。
5.农业农村(款)执法监督(项)。年初预算5万元,与上年相比减少64.71万元,减少92.83%。变动原因:上年度该款项部分支出专列到其他支出功能分类下,该款项现主要执法队业务经费。
6.林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算10.5万元,与上年相比增加10.5万元,增长100%。变动原因:该款项由上年度“执法监督”款项转列,该款项主要用于安全生产和防火经费、林草长制工作经费。
7.林业和草原(款)草原管理(项)。年初预算3万元,与上年相比增加3万元,增长100%。变动原因:该款项由上年度“执法监督”款项转列,该款项主要用于林草长制工作经费。
8.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算1.65万元,与上年相比减少8.35万元,减少83.5%。变动原因:该款项为上年度结转的“呼财农〔2024〕683号 2024年中央支持农村牧区厕所革命财政奖补资金”项目,小于上年度该款项结转资金。
9.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算60.98万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因:无变动。
10.农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算48万元,与上年相比减少14万元,减少22.58%。变动原因:该项支出为上年结转的“嘎查工作经费”16万元,2024年年初预算中有2023年结转的“呼财农〔2023〕660号团结嘎查肉牛养殖项目”30万元。
(七)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算136.33万元,与上年相比减少3.86万元,减少2.75%。变动原因:住房公积金基数调整、人员变动等原因。
(八)灾害防治及应急管理支出(类)
1.应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算6.5万元,与上年相比增加6.5万元,增长100%。变动原因:该款项由上年度“执法监督”款项转列,该款项主要用于安全生产和防火经费。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2945.31万元,其中:
(一)人员经费2467.01万元。主要包括:基本工资436.19万元、津贴补贴633.77万元、奖金20.66万元、绩效工资57.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.21万元、职工基本医疗保险缴费90.31万元、其他社会保障缴费10.3万元、住房公积金136.33万元、其他工资福利支出773.74万元、对个人和家庭的补助175.87万元、退休费97.01万元、生活补助78.86万元等。
(二)公用经费478.30万元。主要包括:办公费117.18万元、印刷费4万元、手续费0.35万元、水费1万元、电费7.2万元、邮电费7.2万元、取暖费227.13万元、差旅费8万元、维修(护)费2万元、租赁费2万元、培训费0.5万元、委托业务费1万元、工会经费5.42万元、福利费3万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用67.32万元、其他商品和服务支出10万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17 万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出17 万元,比上年预算减少5.4万元,减少24.11%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因:无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出17万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因:无变化。
(2)公务用车运行维护费预算支出17万元,比上年预算减少5.4万元,主要原因:开源节流,建设绿色、节约型政府。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因:无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因:本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)2025年度国有资本经营预算支出4.38万元。与上年相比增加2.99万元,增长215.11%。主要原因:该项支出为上年结转收入“呼财资〔2024〕112号 国有企业退休人员社会化管理中央补助资金”。
其中:
1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出4.38万元,主要是用于巴镇辖区国有企业退休人员社会化管理工作。
十、项目支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)2025年度预算安排项目31个,项目预算总金额671.21万元。其中,财政本年拨款金额372.26万元,财政拨款结转结余298.95万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)2025年度机构运行经费预算支出478.30万元,与上年相比增加115.43万元,增长31.81%。主要原因是:上年结转办公楼维修和改造经费102万元,职工调资等。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)2025年度政府采购支出预算总额145.4万元,其中:拟采购货物支出12.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出133万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)共有车辆9辆,其中,一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车6辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府(部门)2025年度填报绩效目标的预算项目48个,公开项目48个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3241.44万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
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