2025 年度鄂温克族自治旗看守所本级
预算公开
批复时间:2025 年 3 月 7 日
公开时间:2025 年 3 月 21 日
目 录
第一部分单位概况
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025 年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、 国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。 保障被监管人员合法权益和安全,确保监管场所安全使用。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括编公式、拘留所、 看守所等。本单位无下属单位。
2 .从预算单位构成看,纳入本单位 2025 年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计 1 家,具体包括:鄂温克族自治旗看守所 本级。详细情况见表:
序 号
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单位名称
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单位性质
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1
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鄂温克族自治旗看守所
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财政拨款的行政单位
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三、2025 年度鄂温克族自治旗看守所主要工作任务及目标
保障被监管人员合法权益和安全,确保监管场所安全使用。
第二部分 2025 年度鄂温克族自治旗看守所预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂温克族自治旗看守所 2025 年度收入、支出预算总计 216.55 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 0.49 万元,增加 0.23%。 其中:
(一)收入预算总计 216.15 万元。包括:
1 .本年收入合计 216.15 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 216.55 万元,与上年相比增加 0.49 万元,增加 0.23%。主要原因是取暖费增加。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元。主要原因是不存在此 项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元。主要原因是不存在 此项内容。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元。主要原因是不存在此项 内容。
(5)事业收入 0 万元。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入 0 万元。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入 0 万元。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入万元。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入 0 万元。主要原因是不存在此项内容。
2 .上年结转结余 0 万元。主要原因是不存在此项内容。
(二)支出预算总计 216.15 万元。包括:
1 .本年支出合计 216.15 万元。
(1)一般公共服务(类)支出 0 万元。主要原因是不存在此 项内容。
(2)公共安全(类)支出 216.15 万元,主要用于监管场所管 理费及武警中队业务费。与上年相比增加 0.49 万元,增加 0.23%。
主要原因是取暖费增加。
2 .年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂温克族自治旗看守所 2025 年度收入预算总计 216.15 万元, 包括本年收入 216.15 万元,上年结转结余万元。其中:
本年一般公共预算收入 216.55 万元, 占 100%;
本年政府性基金预算收入 0 万元, 占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%;
本年财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;
本年事业收入 0 万元,0%;
本年事业单位经营收入 0 万元, 占 0%;
本年上级补助收入 0 万元, 占 0%;
本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%;
本年其他收入 0 万元, 占 0%;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元, 占 0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;
上年结转结余的单位资金 0 万元, 占 0 %。
鄂温克族自治旗看守所 2025 年预算收入表
单位:万元
科目编码
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科目名称
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合计
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基本收入
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项目收入
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2040101
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武警警察部队
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26.7
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26.7
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2040220
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执法办案
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189.45
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29.35
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160.1
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总计
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216.15
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29.35
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186.8
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三、支出预算情况说明
鄂温克族自治旗看守所2025 年度支出预算合计万元,其中: 基本支出 29.35 万元, 占 15.49%;
项目支出 186.8 万元, 占 84.51%;
事业单位经营支出 0 万元, 占 0%;
上缴上级支出 0 万元, 占 0%;
对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。
鄂温克族自治旗看守所 2025 年预算支出表 单位:万元
科目编码
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科目名称
|
合计
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基本支出
|
项目支出
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2040101
|
武警警察部队
|
26.7
|
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26.7
|
2040220
|
执法办案
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189.45
|
29.35
|
160.1
|
总计
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216.15
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29.35
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186.8
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四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂温克族 自治旗看守所 2025 年度财政拨款收 、支总预算 216.15 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 0.49 万元, 增加 0.23%。主要原因是取暖费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗看守所2025 年度一般公共预算财政拨款支出 预算 216.15 万元,与上年相比增加 0.49 万元,增加 0.23%。具体 情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为 0 万元,与上年相比增加(减 少)0 万元。其中:
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元。变动原 因:不存在此项内容。
2.
(二)公共安全(类)
公共安全类年初预算数为 216.15 万元,与上年相比增加 0.49 万元。其中:
1 .公安(款)武警警察部队(项)。年初预算 26.7 万元,与 上年相比增加 0 万元,增加0%。变动原因:无变动。
2. 公安(款)执法办案(项)。年初预算 189.45 万元,与上 年相比增加 0.49 万元,增加 0.23%。变动原因:取暖费增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂温克族自治旗看守所2025 年度一般公共预算财政拨款基本 支出预算 29.35 万元,其中:
(一)人员经费 0 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家
庭的补助等。
(二)公用经费 29.35 万元。主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 29.35 万元、物业 管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂温克族自治旗看守所 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算支出 4 万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元, 占 0%;公务接待费支出 0 万元, 占 0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4 万元,比上 年预算增加0 万元,增长 0%;其中:
1 .因公出国(境)费预算支出 0 万元,主要原因是不存在此 项内容。
2 .公务用车购置及运行维护费预算支出 4 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,主要原因是不存在此项 内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出 4 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是无变动。
3.公务接待费预算支出 0 万元,主要原因是不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗看守所2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
其中:
1 .城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安 排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元。
2.
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
年度国有资本经营预算支出 0 万元。主要原因是本单位无国 有资本经营预算支出。
其中:
1 .国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成 本支出(款)“三供一业 ”移交补助支出(项)支出 0 万元。
2.
十、项目支出预算情况说明
鄂温克族自治旗看守所2025 年度预算安排项目2 个,项目预 算总金额 186.8 万元。其中,财政本年拨款金额 186.8 万元,财政 拨款结转结余 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万 元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂温克族 自治旗看守所 2025 年度机构运行经费预算支出 29.35 万元, 比上年预算增加 0.49 万元,增长 1.7%。主要原因是: 取暖费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂温克族自治旗看守所 2025 年度政府采购支出预算总额 15 万元,其中:拟采购货物支出 15 万元、拟采购工程支出 0 万元、 拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂温克族自治旗看守所2025 共有车辆 2 辆,其中,一般公务 用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用 车 0 辆、其他用车2 辆等。单价 50 万元(含) 以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含) 以上的专用设备 0 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂温克族自治旗看守所2025 年度填报绩效目标的预算项目 3 个,公开项目 3 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报 绩效目标的项目预算 216.15 万元, 占全部项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨 款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位 上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资 收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。
八、“三公 ”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车 购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:0470 8819003
联系人: 陈光萍 联系电话:18547015999