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发布机构: 旗公安局 主题分类: 公安、安全、司法
名称: 鄂温克族自治旗看守所2025年预算公开 文号:
成文日期: 2025-03-21 发布日期: 2025-03-21
鄂温克族自治旗看守所2025年预算公开
发布时间:2025-03-21 来源:旗公安局 浏览次数: 字体:[ ]

2025 年度鄂温克族自治旗看守所本级

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间:2025 年 3 月 7 日

公开时间:2025 年 3 月 21 日


目    录

 

第一部分单位概况

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表


 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分  单位概况

 

 

一、主要职能职责

羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。 保障被监管人员合法权益和安全,确保监管场所安全使用。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括编公式、拘留所、 看守所等。本单位无下属单位。

2 .从预算单位构成看,纳入本单位 2025 年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计 1 家,具体包括:鄂温克族自治旗看守所 本级。详细情况见表:

 

 

单位名称

单位性质

1

鄂温克族自治旗看守所

财政拨款的行政单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2025 年度鄂温克族自治旗看守所主要工作任务及目标

保障被监管人员合法权益和安全,确保监管场所安全使用。

第二部分 2025 年度鄂温克族自治旗看守所预算情况说明

 

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗看守所 2025 年度收入、支出预算总计 216.55 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 0.49 万元,增加 0.23%。 其中:


 

(一)收入预算总计 216.15 万元。包括:

1 .本年收入合计 216.15 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 216.55 万元,与上年相比增加 0.49 万元,增加 0.23%。主要原因是取暖费增加。

(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元。主要原因是不存在此 项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元。主要原因是不存在 此项内容。

(4)财政专户管理资金收入 0 万元。主要原因是不存在此项 内容。

(5)事业收入 0 万元。主要原因是不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入 0 万元。主要原因是不存在此项内容。

(7)上级补助收入 0 万元。主要原因是不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入万元。主要原因是不存在此项内容。

(9)其他收入 0 万元。主要原因是不存在此项内容。

2 .上年结转结余 0 万元。主要原因是不存在此项内容。

 

 

(二)支出预算总计 216.15 万元。包括:

1 .本年支出合计 216.15 万元。

(1)一般公共服务(类)支出 0 万元。主要原因是不存在此 项内容。

(2)公共安全(类)支出 216.15 万元,主要用于监管场所管 理费及武警中队业务费。与上年相比增加 0.49 万元,增加 0.23%。


 

主要原因是取暖费增加。

2 .年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所 2025 年度收入预算总计 216.15 万元, 包括本年收入 216.15 万元,上年结转结余万元。其中:

本年一般公共预算收入 216.55 万元, 占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元, 占 0  %;

本年国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;

本年事业收入 0 万元,0%;

本年事业单位经营收入 0 万元, 占 0%;

本年上级补助收入 0 万元, 占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%;

本年其他收入 0 万元, 占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元, 占 0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元, 占 0%;

上年结转结余的单位资金 0 万元, 占 0   %。

鄂温克族自治旗看守所 2025 年预算收入表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本收入

项目收入

2040101

武警警察部队

26.7

 

26.7

 


 

2040220

执法办案

189.45

29.35

160.1

总计

216.15

29.35

186.8

 

 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2025 年度支出预算合计万元,其中: 基本支出 29.35 万元, 占 15.49%;

项目支出 186.8 万元, 占 84.51%;

事业单位经营支出 0 万元, 占 0%;

上缴上级支出 0 万元, 占 0%;

对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

 

 

鄂温克族自治旗看守所 2025 年预算支出表 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

2040101

武警警察部队

26.7

 

26.7

2040220

执法办案

189.45

29.35

160.1

总计

216.15

29.35

186.8

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族 自治旗看守所 2025 年度财政拨款收 、支总预算 216.15 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 0.49 万元, 增加 0.23%。主要原因是取暖费增加。


 

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2025 年度一般公共预算财政拨款支出 预算 216.15 万元,与上年相比增加 0.49 万元,增加 0.23%。具体 情况如下:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为 0 万元,与上年相比增加(减 少)0 万元。其中:

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元。变动原 因:不存在此项内容。

2.

(二)公共安全(类)

公共安全类年初预算数为 216.15 万元,与上年相比增加 0.49 万元。其中:

1 .公安(款)武警警察部队(项)。年初预算 26.7 万元,与 上年相比增加 0 万元,增加0%。变动原因:无变动。

2.  公安(款)执法办案(项)。年初预算 189.45 万元,与上 年相比增加 0.49 万元,增加 0.23%。变动原因:取暖费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2025 年度一般公共预算财政拨款基本 支出预算 29.35 万元,其中:

(一)人员经费 0 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家


 

庭的补助等。

(二)公用经费 29.35 万元。主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 29.35 万元、物业 管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算支出 4 万元,其中因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元, 占 0%;公务接待费支出 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4 万元,比上 年预算增加0 万元,增长 0%;其中:

1 .因公出国(境)费预算支出 0 万元,主要原因是不存在此 项内容。

2 .公务用车购置及运行维护费预算支出 4 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 0 万元,主要原因是不存在此项 内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出 4 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是无变动。

3.公务接待费预算支出 0 万元,主要原因是不存在此项内容。


 

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

其中:

1 .城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安 排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元。

2.

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

年度国有资本经营预算支出 0 万元。主要原因是本单位无国 有资本经营预算支出。

其中:

1 .国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成 本支出(款)“三供一业 ”移交补助支出(项)支出 0 万元。

2.

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所2025 年度预算安排项目2 个,项目预 算总金额 186.8 万元。其中,财政本年拨款金额 186.8 万元,财政 拨款结转结余 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万 元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族 自治旗看守所 2025 年度机构运行经费预算支出 29.35 万元, 比上年预算增加 0.49 万元,增长 1.7%。主要原因是: 取暖费增加。


 

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗看守所 2025 年度政府采购支出预算总额 15 万元,其中:拟采购货物支出 15 万元、拟采购工程支出 0 万元、 拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗看守所2025 共有车辆 2 辆,其中,一般公务 用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用 车 0 辆、其他用车2 辆等。单价 50 万元(含) 以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含) 以上的专用设备 0 台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗看守所2025 年度填报绩效目标的预算项目 3 个,公开项目 3 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报 绩效目标的项目预算 216.15 万元, 占全部项目预算的 100%。

 

第三部分  名词解释

 

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨 款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。


 

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位 上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资 收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

八、“三公 ”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款  安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接  待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车  购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待  费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)  支出。

九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。


 

 

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:0470 8819003

联系人: 陈光萍               联系电话:18547015999