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发布机构: 旗交通运输局 主题分类: 综合政务 / 其他
名称: 2026年度鄂温克族自治旗交通运输系统预算公开 文号:
成文日期: 2026-02-24 发布日期: 2026-02-24
2026年度鄂温克族自治旗交通运输系统预算公开
发布时间:2026-02-24 来源:旗交通运输局 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

 

2026年度鄂温克族自治旗交通运输局

部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间:2026   2  4 

公开时间:2026   2  10 

 

    

 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2026年度部门(单位)预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 


第一部分  部门(单位)概况

 

一、主要职能职责

鄂温克族自治旗交通运输局主要职能职责:

(一)贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输工作的法律法规及有关政策。根据权限拟订公路水路相关规划,落实相关政策、制度并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计及其分析工作。

(二)监督指导公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目。负责交通运输行业技术行政管理工作。监督指导全旗公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路、农村客运站的建设项目设计、可行性研究报告、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣(交)工验收等监督管理及实施工作。监督指导全旗公路水路行业环保节能、污染防治工作。

(三)监督指导公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程等相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承担农村公路、国边防公路相关工作。

(四)监督指导全旗公路水路运输市场管理工作。负责旗市际道路旅客运输、道路运输,指导航道通航条件影响评价等管理工作。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训及从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护,指导船舶登记、检验和船员管理等工作。

(五)监督指导公路水路行业安全生产和应急管理工作。拟定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全旗重点物资、紧急客货运输。

(六)监督指导公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法,承办指定管辖案件。

(七)承担行业军民融合工作。组织协调有关部门对军事行动和抢险救灾的交通保障,监督指导全旗国防交通工作。

(八)按职责权限承担行政审批、许可等工作。

(九)指导公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。指导全旗公路水路行业改革和信用体系建设。

(十)完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

(十一)有关职责分工。

1.公路水路建设项目的职责分工:旗交通运输局负责规划、勘察、设计、初审及实施,提出工程可行性研究报告的行业审查意见。呼伦贝尔市交通运输局及鄂温克族自治旗发展和改革委员会负责按规定权限和职责分工审核公路水路建设项目。

2.城乡客运方面的职责分工:城乡客运管理事权和管理职责由旗、苏木乡镇政府负责。旗交通运输局负责指导城乡客运运营管理,参与城乡客运相关设施规划和管理工作,组织拟订相关制度并监督实施。

3.水上交通安全监管的职责分工:农牧和科技部门负责渔港水域安全监管,文体旅游部门负责参加比赛的体育运动船舶安全监管,交通运输部门负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管,苏木乡镇非运输船舶由旗、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任,城市园林水域安全监管部门由旗人民政府确定。

4.河道采砂管理的职责分工:旗交通运输局负责河道采砂影响通航安全的管理。旗水利局负责监督管理河道采砂工作,指导河道采砂规划和计划的编制。

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心主要职能职责:

1、贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策,落实自治

区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署。

2、贯彻落实国家和自治区交通运输法律法规和规章,参

与拟订全旗公路发展规划、建设计划。

3、负责全旗公路数据库采集、建设和维护;承担全旗公

路养护基础数据统计和全旗县乡村公路路网运行监测、路况

检测、路况信息发布等工作。

4、承担全旗县乡村公路养护工程计划的拟订并组织实施;

承担养护作业单位资质审核的技术支撑和辅助工作。

5、承担全旗县乡村公路的应急处置工作;负责全旗县乡

村公路的安全生产、环境保护、节能减排和防灾减灾等工作。

6、承担全旗县乡村公路路网改造、公路养护的技术支撑

工作。

7、承担全旗公路养护技术交流、科技成果转化、科研项目组织与实施等工作。

8、承担交通战备应急保障工作。

9、承担主管部门交办的其他相关工作。

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队主要职能职责:

1.宣传贯彻交通运输行政执法方面的方针政策和法律法规、研究制定综合行政执法工作计划、管理制度并组织实施。

2.以鄂温克族自治旗交通运输局名义实行统一执法、负责权限范围内公路路政、公路运政、地方海事行政、交通运输工程质量监督管理等执法部门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

3.负责与交通运输行政执法相对应的交通运输安全生产检查工作。

4.承担主管部门交办的其他相关工作。

 

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本单位内设机构包括党政办公室、人力资源与行政审批股、财务股、公路规划建设和交通运输股、安全监督与政策法规股。本部门下属单位包括:鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队和鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心。均为独立预算单位。

 

2.从预算单位构成看,纳入单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:鄂温克族自治旗交通运输局部门本级、鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队和鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心。

详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

鄂温克族自治旗交通运输局

财政拨款的行政单位

2

 

参照公务员法管理的事业单位

3

鄂温克族自治旗交通运输综合行政执法大队

公益一类事业单位

4

鄂温克族自治旗交通运输事业发展中心

公益类事业单位

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1.全面加强党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持把学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为首要政治任务,扎实做好学习研究、教育培训等工作,推动全面全面从严治党和党风廉政建设向纵深发展,切实促进作风建设常态化长效化。

2.持续推动公路项目建设。以群众出行需求为导向,持续补齐农村道路短板,巩固提升农村公路建设成果。加强与财政部门沟通,按照工程进度申请资金,抢抓施工“黄金期”,高效率、快节奏推进公路项目建设,力争工程如期完工,为切实改善我旗旅游交通条件,进一步促进全旗经济高质量发展打牢交通基础。

3.加强交通运输行业监管。大力开展行业“打非治违”工作。将继续加强与公安交警、交通养护管理部门联动,依托现有的设施设备,重点治理公路货物运输车辆超限超载行为,加大对道路运输违法违规经营行为的查处力度,有效维护公路路产路权。加大对客运、危货企业的检查巡查力度。突出“两客一危”安全隐患排查治理,加大对我旗道路危险品货物运输市场的执法力度,做好日常执法监督检查。加强联合治超工作。联合公安交警、市场监督、应急管理等相关部门,对全旗重点路段开展重点治理工作,从源头上防止车辆因超限导致货物扬撒及污染环境等行为。

4、合理实施公路养护作业。全面提升农村公路养护水平,提高农村公路安全通行条件,实现“畅、安、舒、美”的农村公路养护目标我中心将坚持日常检查、水毁、雪阻等预警工作,建立严格检查记录,养护修复记录,全面准确掌握不同路段公路使用状态及技术状况,加强随时性公路养护检修及时消除隐患,确保公路安全畅通。进一步强化经常性、预防性养护的理念,高度重视日常养护工作。

5、建立长效机制,有力保障安全继续实施公路安全生命防护工程、危桥改造工程和干线公路灾害防治等三项工程。

6、持续以专项行动为抓手,有效消除重点路段安全隐患。 按照事前预防的要求,强化安全隐患排查,针对易发生安全事故的高风险路段或存在较大隐患的风险事件,有计划性的部署专项整治行动。

发展目标

深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十大三中全会精神。为更好的开展我旗农村公路养护工作,提高农村公路养护水平及路况质量和路网服务功能,重点围绕“强化基础、深化改革、优化品质”三个方面 精准发力,牢固树立新发展理念,坚持质量变革、效率变革、 动力变革,遵循行业发展规律,顺应时代发展要求,推动管 理体制机制更加科学规范、科技创新成果更加广泛应用、公路行业队伍更加专业稳定。推行养护科学决策,养护科学决策体系基本建立,技术状况检测和路面自动化采集覆盖率到相应标准,科学决策技术运用普及率达到省市标准。

 

 

 

第二部分 2026年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局部门2026年度收入、支出预算总计 1539.44万元,与上年相比收、支预算总计各增加 9.68 万元,增长 0.63   %。其中:

(一)收入预算总计1539.44万元。包括:

1.本年收入合计 1369.03 万元。

1)一般公共预算拨款收入 1369.03万元,与上年相比增加 36.68万元,增长 2.75 %。主要原因是本年调剂增加一般公共服务支出17.65万元;社会保障和就业支出增加5.97万元;卫生健康支出增加3.78万元;交通运输支出减少23.01万元;住房保障支出增加5.28万元,本年压缩部分项目和上年结转收入以及人员工资调整增加,使得本年预算较上年增加

2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入 0万元,与上年相比增加(减少 0万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容

4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容

5)事业收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容

6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0      万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容

7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0      万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余 170.40 万元。与上年相比减少 27.01万元,减少 13.68 %。主要原因是本年有部分项目支出未进行结转,使得本年收入上年结转部分减少

(二)支出预算总计    万元。包括:

1.本年支出合计1539.44万元。

1)一般公共服务(类)支出17.65万元,主要用于全旗房屋确权类服务支出。与上年相比增加17.65万元,增长 100 %。主要原因是为办理全旗房屋确权工作的开展,调剂增加本类支出

2社会保障和就业支出(类)支出 147.93万元,主要用于在职职工社保费缴纳。与上年相比增加 5.97万元,增加 4.21%。主要原因是本年度人员工资调标增加薪酬,使得人员社保费增加

3卫生健康支出(类)支出 50.64万元,主要用于在职职工医疗保险缴费。与上年相比增加 3.78万元,增长 8.07%。主要原因是本年度增加1人和人员工资调标增加薪酬,使得卫生健康支出增加

4交通运输支出支出1246.52万元,主要用于公路建设、日常养护类支出及人员类支出,交通运输支出较上年减少23.01万元,主要原因是本年有部分项目支出未进行结转,使得本年收入上年结转部分减少

5)住房保障支出(类)支出76.69万元,主要用于在职职工住房公积金缴费,与上年相比增加 5.28万元,增长 7.39%。主要原因是本年度在职人员增加1人和薪资调整使得支出增加

2.年终结转结余 0万元,主要原因是不存在此项内容

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局部门2026年度收入预算1539.44万元,包括本年收入 1369.03万元,上年结转结余 170.40    万元。其中:

本年一般公共预算收入1369.03万元,占 88.93 %

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %

本年事业收入 0 万元,占 0 %

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0 %

本年上级补助收入 0 万元,占 0 %

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %

本年其他收入 0 万元,占 0 %

上年结转结余的一般公共预算收入170.40 万元,占 11.07 %

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %

上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0 %。 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局部门2026年度支出预算合计     万元,其中

基本支出 1218.25万元,占 79.14 %;

项目支出 321.18 万元,占 20.86 %

事业单位经营支出 0 万元,占 0 %

上缴上级支出  0 万元,占 0 %

对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局部门2026年度财政拨款收、支总预算 1539.44万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加9.68     万元,增长 0.63 %。主要原因是本年压缩部分项目和上年结转收入以及人员工资调整增加,使得本年预算较上年增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1539.44万元,与上年相比增加9.68 万元,增长 0.63%具体情况如下:

1一般公共服务(类)支出 17.65万元,主要用于全旗房屋确权类服务支出。与上年相比增加17.65万元,增长 100 %。主要原因是为办理全旗房屋确权工作的开展,调剂增加本类支出

2社会保障和就业支出(类)支出 147.93万元,主要用于在职职工社保费缴纳。与上年相比增加 5.97万元,增加 4.21%。主要原因是本年度人员工资调标增加薪酬,使得人员社保费增加

3卫生健康支出(类)支出 50.64万元,主要用于在职职工医疗保险缴费。与上年相比增加 3.78万元,增长 8.07%。主要原因是本年度增加1人和人员工资调标增加薪酬,使得卫生健康支出增加

4交通运输支出支出1246.52万元,主要用于公路建设、日常养护类支出及人员类支出,交通运输支出较上年减少23.01万元,主要原因是本年有部分项目支出未进行结转,使得本年收入上年结转部分减少

5)住房保障支出(类)支出76.69万元,主要用于在职职工住房公积金缴费,与上年相比增加 5.28万元,增长 7.39%。主要原因是本年度在职人员增加1人和薪资调整使得支出增加

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1218.25万元,其中:

(一)人员经费 1067.55万元。主要包括:基本工资307.73万元、津贴补贴277.95万元、奖金12.36万元、绩效工资58.98万元、住房公积金76.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.37万元、职工基本医疗保险缴费50.64万元、其他社会保障缴费7.66万元,其他工资福利支出124.60万元对个人和家庭的补助64.56万元

(二)公用经费 150.70万元。主要包括:办公费13.38万元、印刷费2.00万元、电费9.77万元、邮电费1.04万元、取暖费90.80万元、差旅费3.00万元、劳务费2.40万元、工会经费3.12万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用4.86万元、其他商品和服务支出12.84万元、其他对个人和家庭的补助5.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局部门2026年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出34.70万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出34.70万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出34.70 万元,比上年预算减少11.80万元,减少25.38 %其中:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年度未安排因公出国(境)费预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出       万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年度未安排公务用车购置预算支出。

2)公务用车运行维护费预算支出34.70万元,比上年预算减少11.80 万元,主要原因本年度压缩“三公”经费支出,使得运行维护费支出减少

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年度未安排公务接待费预算支出

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局部门2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因本年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局部门2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因.本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局部门2026年度预算安排项目20   个,项目预算总金额 321.18 万元。其中,财政本年拨款金额 150.78 万元,财政拨款结转结余  170.40 万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局部门2026年度机构运行经费预算支出 150.70万元上年相比增加9.00万元,增长6.35 %。主要原因是:本年增加残疾人保障金及妇女卫生费支出,同时将原项目支出的取暖电费列入运行经费进行预算,使得运行经费较上年增加

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局部门2026年度政府采购支出预算总额 27.20 万元,其中:拟采购货物支出0.54万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出26.66 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局部门共有车辆 12  辆,其中,一般公务用车 1  辆、执法执勤用车 9  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 1  辆、其他用车  1 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备  0 台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗交通运输局部门2026年度填报绩效目标的预算项目85 个,公开项目85 个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1369.03  万元,占全部项目预算的100%

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:崔德明           联系电话:13019526630